作者:薛燕飞 来源:审计办公室
编辑:薛燕飞 点击: 发布日期:2025-09-26
为深入贯彻落实《关于进一步推动全市内部审计工作高质量发展的若干措施》及全市内部审计工作“规范提升年”相关要求,切实规范内部审计行为、提升审计监督质效。9月25日上午,济南市审计局内部审计指导监督处副处长曹娟娟、苏磊、胥晓伟一行3人来到学院,开展2024年以来内部审计工作专项检查。学院院长尹元华接待检查组一行,审计办公室主任蓝文涛、副主任蒋菊陪同检查。

尹元华围绕学院发展核心维度,从办学理念、学科建设及内审工作定位等关键方面作详细介绍。她重点提及学院积极响应国家职业教育改革发展战略,深入推进中国特色高水平学校和专业群建设,凭借扎实的办学实力与鲜明的专业特色再度入围山东省16所入选院校名单。同时,她强调学院内审工作始终立足长远发展规划,以服务学院治理体系和治理能力现代化为目标,坚守“兜住安全底线与办学红线”的核心职责,通过健全监督机制、强化风险防控、规范管理流程等举措,为学院教育教学、科研创新、校企合作等各项事业的高质量发展筑牢坚实的监督保障防线。

蓝文涛围绕内部审计体制机制建设、审计业务质量控制、审计结果运用三个方面作专项汇报,重点阐述了学院在创新审计整改思路、细化问题改进措施等方面的特色做法,全面展现了学院内审工作规范化建设的成效与亮点。
曹娟娟指出,本次内部审计质量检查调研是落实全市内部审计“规范提升年”的重要举措。检查过程中,通过听取专项汇报、现场查阅资料等方式,检查组对学院前期全面细致的准备工作及扎实有效的内审工作成效给予充分肯定。她表示此次检查将紧扣“以查促改、以查促建”核心目标,注重长效机制建设,助力学院进一步强化审计质量全流程管控,提升审计成果转化运用水平;她希望学院能通过积极开展多层次、多角度的审计项目,锻炼审计队伍专业能力,推动内部审计工作向制度化、规范化、科学化方向纵深发展,切实将制度优势转化为治理效能,为全市内部审计工作高质量发展夯实基础。苏磊在发言中对学院内部审计预审工作的创新实践提出表扬,并鼓励学院进一步总结凝练特色经验、突出工作亮点,做好先进做法的推广分享。

学院高度重视此次专项检查,严格依据《审计署关于内部审计工作的规定》《济南市内部审计工作规定》等要求,结合年度审计项目实际,围绕体制机制、质量控制、结果运用等关键环节,精心梳理工作台账、完善佐证材料,确保全面、真实、准确地呈现内部审计工作质量与发展成效。
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